目 錄
第一部分:廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一、基本情況
二、人員構(gòu)成情況
第二部分:廣西住房城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2017年部門預(yù)算報表
表一:財政撥款收支總表
表二:一般公共預(yù)算支出表
表三:一般公共預(yù)算基本支出表
表四:部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
表五:財政性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表六:部門收支總表
表七:部門收入總表
表八:部門支出總表
第三部分:廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2017年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算及政府采購報表說明
一、2017年收入支出總體情況
二、2017年部門財政撥款支出預(yù)算情況
三、2017年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、2017年政府采購情況說明
六、重點項目預(yù)算績效管理情況
七、國有資產(chǎn)的總體情況
第一部分:廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一、基本情況
廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心成立于2000年7月,是隸屬廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層預(yù)算事業(yè)單位,主要職能是:負(fù)責(zé)廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)維護、政務(wù)信息報送、新聞宣傳等工作,承擔(dān)全區(qū)住建行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作。
經(jīng)自治區(qū)編委(桂編〔2012〕17號文件)批復(fù),從2012年4月起信息中心經(jīng)費形式由自收自支改為全額撥款,人員編制核定為10人。現(xiàn)有辦公室、計劃財務(wù)科、宣傳科、政務(wù)信息管理科、網(wǎng)絡(luò)安全管理科、規(guī)劃管理科等6個科室。
2012年5月,根據(jù)國家文化體制改革的要求,我單位原內(nèi)設(shè)機構(gòu)編輯部實施轉(zhuǎn)企改制,轉(zhuǎn)為文化企業(yè)單位,由信息中心全額投資成立廣西城鎮(zhèn)建設(shè)雜志社有限公司,財務(wù)獨立核算執(zhí)行企業(yè)會計制度。
二、人員構(gòu)成情況
信息中心核定全額撥款在編事業(yè)人員10人。2016年末職工人數(shù)為39人,其中:在編人員9人(正處級2人、副處級1人、正科級4人、副高工1人、其他1人),聘用人員28人,退休人員2人。
第二部分:廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2017年部門預(yù)算報表
表一:財政撥款收支總表,詳見附表。
表二:一般公共預(yù)算支出表,詳見附表。
表三:一般公共預(yù)算基本支出表,詳見附表。
表四:部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表,詳見附表。
表五:財政性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表,詳見附表。
表六:部門收支總表,詳見附表。
表七:部門收入總表,詳見附表。
表八:部門支出總表,詳見附表。
第三部分:廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2017年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2017年收支總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算1234.38萬元,同比減少754.84萬元,下降37.95%,其中:一般公共預(yù)算撥款1234.38萬元,同比增加153.48萬元,增長14.20%。
收入總預(yù)算減少的主要原因是我單位從2016年4月起停止收取信息服務(wù)費,不再從事經(jīng)營性活動,2017已沒有未納入財政專戶管理的經(jīng)營性收入的收入來源。
一般公共預(yù)算撥款增加的主要原因是我單位從2016年4月起停止收取信息服務(wù)費,原來從未納入財政專戶管理的經(jīng)營性收入安排支出的部分項目資金需要從一般公共預(yù)算撥款支出。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算1234.38萬元。其中:基本支出82.58萬元,占支出總預(yù)算的6.69%,同比增加11.68萬元,增長16.47%;項目支出1151.80萬元,占支出總預(yù)算的93.31%,同比減少766.52萬元,下降39.96%。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為3類。其中:
(1)事業(yè)單位醫(yī)療科目3.32萬元,占支出總預(yù)算0.27%,同比增加0.41萬元,增長14.09%,主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。
(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出科目1226.08萬元,占支出總預(yù)算99.33%,同比減少755.86萬元,下降38.14%,主要原因是未納入財政專戶管理的收入安排的資金支出減少。
(3)住房公積金科目4.98萬元,占支出總預(yù)算0.40%,同比增加0.61萬元,增長13.96%,主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算82.58萬元,占支出總預(yù)算6.69%。其中:
①工資福利支出預(yù)算53.97萬元,占基本支出預(yù)算65.35%,同比增加6.65萬元,增長14.05%,主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)、社會保障繳費基數(shù)有所提高。
②商品和服務(wù)支出預(yù)算21.40萬元,占基本支出預(yù)算25.92%,同比增加4.01萬元,增長23.06%,主要原因是增加了伙食補助預(yù)算。
③對個人和家庭的補助支出預(yù)算7.21萬元,占基本支出預(yù)算8.73%,同比增加1.02萬元,增長16.48%,主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算1151.80萬元,占支出總預(yù)算93.31%,同比減少766.52萬元,下降39.96%,主要原因是未納入財政專戶管理的收入安排的項目資金支出減少。
二、2017年部門財政撥款支出預(yù)算情況
2017年度財政撥款支出1234.38萬元,其中:基本支出82.58萬元,項目支出1151.80萬元。
(一)財政撥款基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算82.58萬元,占財政撥款支出總預(yù)算6.69%。其中:
1.工資福利支出預(yù)算53.97萬元,占財政撥款基本支出預(yù)算65.35%,同比增加6.65萬元,增長14.05%。
2.商品和服務(wù)支出預(yù)算21.40萬元,占財政撥款基本支出預(yù)算25.92%,同比增加4.01萬元,增長23.06%。
3.對個人和家庭的補助支出預(yù)算7.21萬元,占財政撥款基本支出預(yù)算8.73%,同比增加1.02萬元,增長16.48%。
(二)財政撥款項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算1151.80萬元,占財政撥款支出總預(yù)算93.31%。其中:
1.工資福利支出預(yù)算80.39萬元,占財政撥款項目支出預(yù)算6.98%,同比增加46.39萬元,增長136.44%。
2.商品和服務(wù)支出預(yù)算565.62萬元,占財政撥款項目支出預(yù)算49.11%,同比增加227.88萬元,增長67.47%。
3.對個人和家庭補助支出預(yù)算16.52萬元,占財政撥款項目支出預(yù)算1.44%,同比增加16.52萬元,增長100%。
4.基本建設(shè)支出預(yù)算52.57萬元,占財政撥款項目支出預(yù)算4.56%,同比減少585.69萬元,下降91.76%。
5.其他資本性支出預(yù)算436.70萬元,占財政撥款項目支出預(yù)算37.91%,同比增加436.70萬元,增長100%。
三、2017年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
(一)2017年全口徑預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算8.09萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算1.11萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算6.98萬元,公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元。
(二)2017年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算8.09萬元,比2016年初預(yù)算12.09減少4萬元,下降33.09%。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費2017年預(yù)算0萬元,同比減少5萬元,下降100%。
2.公務(wù)接待費2017年預(yù)算1.11萬元,同比增加1萬元,增長909.09%,是與相關(guān)單位進行專業(yè)學(xué)習(xí)、交流及調(diào)研活動發(fā)生的公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車費2017年預(yù)算6.98萬元,其中:公務(wù)用車運行維護費預(yù)算6.98萬元,同比增加0萬元。我單位2輛一般公務(wù)用車,主要用于到各市、縣進行信息化調(diào)研和走基層新聞宣傳采訪等活動。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2016年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。我單位為全額撥款事業(yè)單位,非行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
五、2017年政府采購情況說明
2017年一般公共預(yù)算撥款政府采購預(yù)算684.27萬元,同比減少507.08萬元,下降42.56%。其中:政府集中采購預(yù)算86萬元,占政府采購預(yù)算12.57%;部門集中采購預(yù)算548.27萬元,占政府采購預(yù)算80.12%;分散采購預(yù)算50萬元,占政府采購預(yù)算7.31%。
六、重點項目預(yù)算績效管理情況
2017年部門預(yù)算中,未安排200萬元以上項目支出。
七、國有資產(chǎn)的總體情況
根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定,我單位尚未進行車改。目前核定車輛編制為3輛,其中,機關(guān)一般公務(wù)用車2輛,特殊業(yè)務(wù)用車1輛。
廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心
2017年2月23日